|
Zmluva |
19/2014
|
Dodatok č.1
|
3 261.30 |
s DPH |
|
|
29.10.2014 |
DARTON s.r.o. |
Základná škola Adolfa Majthényiho s vyučovacím jazykom maďarským, Majthényi Adolf Alapiskola |
|
|
|
30.10.2014 |
|
Faktúra |
2020000111/2020083
|
servisné práce, oprava tlačiarne
|
96,00 |
s DPH |
|
|
15.07.2020 |
Aneta Nagyová - COPY SERVICE |
Základná škola Adolfa Majthényiho s vyučovacím jazykom maďarským, Majthényi Adolf Alapiskola |
|
|
17.07.2020 |
24.07.2020 |
|
Faktúra |
2020000119/7641542025
|
elektrická energia
|
177,57 |
s DPH |
|
|
10.08.2020 |
ZSE Eneria, a.s. |
Základná škola Adolfa Majthényiho s vyučovacím jazykom maďarským, Majthényi Adolf Alapiskola |
|
|
13.08.2020 |
27.08.2020 |
|
Faktúra |
2020000118/8265846078
|
služby pevnej siete
|
30,59 |
s DPH |
|
|
10.08.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Adolfa Majthényiho s vyučovacím jazykom maďarským, Majthényi Adolf Alapiskola |
|
|
13.08.2020 |
27.08.2020 |
|
Faktúra |
2020000117/201311726
|
popisovače na tabuľu
|
120,80 |
s DPH |
|
|
23.07.2020 |
STIEFEL EUROCART s.r.o. |
Základná škola Adolfa Majthényiho s vyučovacím jazykom maďarským, Majthényi Adolf Alapiskola |
|
|
24.07.2020 |
13.08.2020 |
|
Zmluva |
405
|
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb
|
999,00 |
s DPH |
|
|
12.08.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Adolfa Majthényiho s vyučovacím jazykom maďarským, Majthényi Adolf Alapiskola |
Mgr. Lívia Szőgyényiová |
riaditeľka |
|
13.08.2020 |
|
Zmluva |
|
verejná telefónna služba
|
30mesačne |
s DPH |
|
|
17.07.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Adolfa Majthényiho s vyučovacím jazykom maďarským, Majthényi Adolf Alapiskola |
Mgr. Lívia Szőgyényiová |
|
|
29.07.2020 |
|
Faktúra |
2020000116/0320
|
všeobecný materiál
|
339,20 |
s DPH |
|
|
20.07.2020 |
Judita Kukanová |
Základná škola Adolfa Majthényiho s vyučovacím jazykom maďarským, Majthényi Adolf Alapiskola |
|
|
20.07.2020 |
24.07.2020 |
|
Faktúra |
2020000115/52013598775
|
kancelársky papier, laminovacia fólia
|
73,78 |
s DPH |
|
|
15.07.2020 |
Alza.cz a.s. |
Základná škola Adolfa Majthényiho s vyučovacím jazykom maďarským, Majthényi Adolf Alapiskola |
|
|
15.07.2020 |
24.07.2020 |
|
Faktúra |
2020000114/201278
|
služby , ochrana osobných údajov
|
42,00 |
s DPH |
|
|
13.07.2020 |
ITAK s.r.o |
Základná škola Adolfa Majthényiho s vyučovacím jazykom maďarským, Majthényi Adolf Alapiskola |
|
|
14.07.2020 |
24.07.2020 |
|
Faktúra |
2020000113/8264133677
|
služby mobilnej siete
|
55,99 |
s DPH |
|
|
17.07.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Adolfa Majthényiho s vyučovacím jazykom maďarským, Majthényi Adolf Alapiskola |
|
|
20.07.2020 |
24.07.2020 |
|
Faktúra |
2020000112/5201353307
|
čistiace prostriedky - dezinfekcia Savo
|
50,40 |
s DPH |
č.o. 422882767
|
|
14.07.2020 |
Alza.cz a.s. |
Základná škola Adolfa Majthényiho s vyučovacím jazykom maďarským, Majthényi Adolf Alapiskola |
|
|
14.07.2020 |
24.07.2020 |
|
Faktúra |
2020000110/7601586991
|
elektrická energia
|
177,57 |
s DPH |
|
|
13.07.2020 |
ZSE Eneria, a.s. |
Základná škola Adolfa Majthényiho s vyučovacím jazykom maďarským, Majthényi Adolf Alapiskola |
|
|
13.07.2020 |
24.07.2020 |
|
Faktúra |
2020000121/8755405525
|
odber zemného plynu
|
938,00 |
s DPH |
|
|
10.08.2020 |
SPP, a.s. |
Základná škola Adolfa Majthényiho s vyučovacím jazykom maďarským, Majthényi Adolf Alapiskola |
|
|
13.08.2020 |
27.08.2020 |
|
Faktúra |
2020000109/76015886991
|
elektrická energia
|
196,21 |
s DPH |
|
|
13.07.2020 |
ZSE Eneria, a.s. |
Základná škola Adolfa Majthényiho s vyučovacím jazykom maďarským, Majthényi Adolf Alapiskola |
|
|
13.07.2020 |
24.07.2020 |
|
Faktúra |
2020000108/8412100126
|
služba, aplikácia - Vema V4 Cloud
|
155,16 |
s DPH |
|
|
13.07.2020 |
Vema , s.r.o. |
Základná škola Adolfa Majthényiho s vyučovacím jazykom maďarským, Majthényi Adolf Alapiskola |
|
|
13.07.2020 |
24.07.2020 |
|
Faktúra |
2020000107/202080885
|
služby /servis
|
45,00 |
s DPH |
|
|
13.07.2020 |
ROBUR, s.r.o. |
Základná škola Adolfa Majthényiho s vyučovacím jazykom maďarským, Majthényi Adolf Alapiskola |
|
|
13.07.2020 |
24.07.2020 |
|
Faktúra |
2020000106//8263979899
|
služby pevnej siete
|
30,59 |
s DPH |
|
|
13.07.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Adolfa Majthényiho s vyučovacím jazykom maďarským, Majthényi Adolf Alapiskola |
|
|
14.07.2020 |
24.07.2020 |
|
Faktúra |
2020000105/9120003043
|
služby ASC Agenda
|
399,00 |
s DPH |
|
|
08.07.2020 |
ASC Applied Software Consultans s.r.o. |
Základná škola Adolfa Majthényiho s vyučovacím jazykom maďarským, Majthényi Adolf Alapiskola |
|
|
08.07.2020 |
24.07.2020 |
|
Faktúra |
2020000104/2020009
|
všeobecný materiál
|
220,70 |
s DPH |
|
|
03.07.2020 |
Adriana Klementová - KLEAM |
Základná škola Adolfa Majthényiho s vyučovacím jazykom maďarským, Majthényi Adolf Alapiskola |
|
|
13.07.2020 |
24.07.2020 |